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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 75.011.830
Nro. de Orden de Pago
20172886
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.925.258
IVA
₲ 6.819.257
Retención DNCP
₲ 267.315
Retención IVA
₲ 2.045.777
Retención Renta
₲ 1.363.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.409.629
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6763/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132457
Monto Contrato
₲ 1.993.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.138.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.482.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande