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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 3.425.801
Nro. de Orden de Pago
20189389
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.071.137
IVA
₲ 311.436
Retención DNCP
₲ 12.084
Retención IVA
₲ 93.431
Retención Renta
₲ 93.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 155.718
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6763/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132457
Monto Contrato
₲ 1.993.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.138.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.482.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande