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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 6.004.184
Nro. de Orden de Pago
2018273
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.436.952
IVA
₲ 545.835
Retención DNCP
₲ 21.397
Retención IVA
₲ 163.751
Retención Renta
₲ 109.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 272.917
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6763/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132457
Monto Contrato
₲ 1.993.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.138.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.482.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande