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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000071
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 57.014.888
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20175984
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-07-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 54.220.122
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.183.172
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 203.180
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.554.952
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.036.634
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
        
                                    RUC
                            
            394513-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            6604
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-128486
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.217.757.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.208.922.845
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.149.663.640
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304717
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp01209-16. Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles próximos a Sist. Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        