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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002228
Monto de la Factura
₲ 2.491.596
Nro. de Orden de Pago
20185350
Fecha de Orden de Pago
13-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.536
IVA
₲ 226.509

Retención DNCP
₲ 9.060
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
6417/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118741
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.456.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.745.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande