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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000962
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 165.887.053
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20171439
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-03-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-03-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 150.215.251
        
                                    IVA
                            
            ₲ 15.080.641
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 591.161
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.524.192
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.016.128
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 7.540.321
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            14 DE JULIO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001900-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            6687/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-129271
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.070.000.453
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.118.984.612
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.729.852.902
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            315968
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1246-16.Reposición de un Tramo de la LT 66 kV Villalbín - Pilar
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        