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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003436
Monto de la Factura
₲ 976.866
Nro. de Orden de Pago
20188430
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.733
IVA
₲ 88.806
Retención DNCP
₲ 3.446
Retención IVA
₲ 26.642
Retención Renta
₲ 26.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 44.403
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
6775/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132449
Monto Contrato
₲ 2.235.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.669.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.892.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande