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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 43.987.500
Nro. de Orden de Pago
20168608
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.831.313
IVA
₲ 3.998.864
Retención DNCP
₲ 156.755
Retención IVA
₲ 1.199.659
Retención Renta
₲ 799.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
6471
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118631
Monto Contrato
₲ 1.743.928.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.928.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.212.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298152
Nombre de la Licitación
Lp1162-15. Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guarderia Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto. Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande