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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000315
Monto de la Factura
₲ 10.184.994
Nro. de Orden de Pago
2018572
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.685.744
IVA
₲ 925.908
Retención DNCP
₲ 36.296
Retención IVA
₲ 277.772
Retención Renta
₲ 185.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
6471
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118631
Monto Contrato
₲ 1.743.928.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.928.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.212.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298152
Nombre de la Licitación
Lp1162-15. Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guarderia Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto. Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande