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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000096
Nro. de Timbrado
16909348
Monto de la Factura
₲ 77.588.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.312.014
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 270.853
Retención IVA
₲ 2.116.037
Retención Renta
₲ 2.821.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212053
Monto Contrato
₲ 2.544.959.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.470.246.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.313.963.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403651
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para Almacenaje, Estiba y Desestiba de Bolsas de Cemento para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc