Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 63.043.368
Nro. de Orden de Pago
20145675
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.953.096
IVA
₲ 5.731.215

Retención DNCP
₲ 224.664
Retención IVA
₲ 1.719.365
Retención Renta
₲ 1.146.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
4039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30990
Monto Contrato
₲ 1.537.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.787.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.504.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande