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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 100.449.004
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.618.473
IVA
₲ 9.131.728
Retención DNCP
₲ 350.658
Retención IVA
₲ 2.739.518
Retención Renta
₲ 3.652.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
98/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221070
Monto Contrato
₲ 3.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.476.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.269.821.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac