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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 145.383.788
Nro. de Orden de Pago
2211
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.812.753
IVA
₲ 13.216.708
Retención DNCP
₲ 512.808
Retención IVA
₲ 3.965.012
Retención Renta
₲ 3.965.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
98/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221070
Monto Contrato
₲ 3.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.476.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.269.821.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac