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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 253.910.790
Nro. de Orden de Pago
1952
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.941.593
IVA
₲ 23.082.799

Retención DNCP
₲ 895.613
Retención IVA
₲ 6.924.840
Retención Renta
₲ 6.924.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
98/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221070
Monto Contrato
₲ 3.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.476.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.269.821.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac