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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034798
Monto de la Factura
₲ 7.467.000
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.440.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.610
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-108798
Monto Contrato
₲ 7.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.467.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.440.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua