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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000763
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 51.200.000
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.226.676
IVA
₲ 4.654.545
Retención DNCP
₲ 180.596
Retención IVA
₲ 1.396.364
Retención Renta
₲ 1.396.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
LP-23014-18-156945
Monto Contrato
₲ 3.759.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.723.767.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.544.150.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo