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Datos del Pago

Nro. de Factura
1595
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
16798
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.886
IVA
₲ 80.182

Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 53.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91230
Monto Contrato
₲ 271.072.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.683.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.430.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas