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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048510
Monto de la Factura
₲ 11.555.213
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.213.094
IVA
₲ 234.760
Retención DNCP
₲ 45.282
Retención IVA
₲ 70.428
Retención Renta
₲ 226.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-158068
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.202.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.057.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342842
Nombre de la Licitación
LPN 16/2018 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
