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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001416
Nro. de Timbrado
16275402
Monto de la Factura
₲ 103.334.640
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.242.595
IVA
₲ 9.394.058

Retención DNCP
₲ 364.489
Retención IVA
₲ 2.818.217
Retención Renta
₲ 2.818.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-231927
Monto Contrato
₲ 103.334.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.243.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.242.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas