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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Nro. de Timbrado
17374990
Monto de la Factura
₲ 303.077.700
Nro. de Orden de Pago
26401
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.732.921
IVA
₲ 27.552.518
Retención DNCP
₲ 1.058.017
Retención IVA
₲ 8.265.755
Retención Renta
₲ 11.021.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBIRA CONSULTING
RUC
80026531-9
Número de Contrato
501/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233597
Monto Contrato
₲ 2.544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.085.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.568.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428045
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf