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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000693
Nro. de Timbrado
17374990
Monto de la Factura
₲ 300.817.800
Nro. de Orden de Pago
25559
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.624.721
IVA
₲ 27.347.073

Retención DNCP
₲ 1.050.128
Retención IVA
₲ 8.204.122
Retención Renta
₲ 10.938.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CYBIRA CONSULTING
RUC
80026531-9
Número de Contrato
501/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233597
Monto Contrato
₲ 2.544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.085.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.568.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428045
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf