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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000686
Nro. de Timbrado
17374990
Monto de la Factura
₲ 184.558.500
Nro. de Orden de Pago
24444
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.169.591
IVA
₲ 16.778.045

Retención DNCP
₲ 644.277
Retención IVA
₲ 5.033.414
Retención Renta
₲ 6.711.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CYBIRA CONSULTING
RUC
80026531-9
Número de Contrato
501/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233597
Monto Contrato
₲ 2.544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.085.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.568.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428045
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf