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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Nro. de Timbrado
17178340
Monto de la Factura
₲ 939.536.000
Nro. de Orden de Pago
19987
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.647.553
IVA
₲ 85.412.364

Retención DNCP
₲ 3.279.835
Retención IVA
₲ 25.623.709
Retención Renta
₲ 34.164.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DUOCLEAN
RUC
80139638-7
Número de Contrato
539/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237255
Monto Contrato
₲ 24.447.023.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.183.638.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.760.933.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427123
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Sucursales y Centro de Atención al Cliente (CAC) del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf