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Datos del Pago

Nro. de Factura
4-1-5903
Nro. de Timbrado
16473088
Monto de la Factura
₲ 24.783.330
Nro. de Orden de Pago
43637
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.001
IVA
₲ 365.297

Retención DNCP
₲ 14.612
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-40003-24-238185
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.343.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTELLAS DE PLASTICO Y TAPAS ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa