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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000015
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17299824
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 201.948.516
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2205
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-10-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 195.541.240
        
                                    IVA
                            
            ₲ 18.358.956
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 719.671
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.507.687
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO ALTO CHACO
        
                                    RUC
                            
            80145084-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22017-24-239901
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.195.841.595
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.777.207.154
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.727.566.487
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            439530
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MERIENDA ESCOLAR - AÑO 2024.
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Paraguay
        