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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001002
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17590401
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.720.450
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            11
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.063.047
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.883.627
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 73.840
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 565.103
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L 
        
                                    RUC
                            
            80068699-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22017-24-243685
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 942.514.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 941.673.629
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 912.586.500
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            451908
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 06-24 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LOCALIDADES DE ALTO PARAGUAY
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Paraguay
        