- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007308
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.970.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            11100
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-10-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-10-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-10-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.824.416
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.584
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
        
                                    RUC
                            
            297749-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            408/10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-10-13199
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.255.665.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 545.054.827
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 542.990.949
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            199582
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        