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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0090570
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
7390
Fecha de Orden de Pago
13-07-2011
Fecha Emisión Cheque
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.840
IVA

Retención DNCP
₲ 48.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
282/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5661
Monto Contrato
₲ 179.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.200.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.199.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips