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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021311
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
17169
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.488
IVA
Retención DNCP
₲ 99.784
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-9155
Monto Contrato
₲ 1.418.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.248.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.042.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184797
Nombre de la Licitación
LPN 02/10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips