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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0022607
Monto de la Factura
₲ 27.250.000
Nro. de Orden de Pago
4653
Fecha de Orden de Pago
13-05-2011
Fecha Emisión Cheque
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.914.257
IVA

Retención DNCP
₲ 97.110
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-9155
Monto Contrato
₲ 1.418.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.248.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.042.481

Datos de la Licitación

ID de Licitación
184797
Nombre de la Licitación
LPN 02/10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips