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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001981
Monto de la Factura
₲ 16.013.200
Nro. de Orden de Pago
4738
Fecha de Orden de Pago
23-05-2012
Fecha Emisión Cheque
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.403.958
IVA
Retención DNCP
₲ 59.783
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
498/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16526
Monto Contrato
₲ 329.414.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.357.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.775.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
