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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010001504
Monto de la Factura
₲ 3.141.523.222
Nro. de Orden de Pago
1500031287
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.747.150
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.160.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 126.668.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.125.947.370

Datos del Contrato

Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.912.855.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.604.677.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar