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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010001020
Monto de la Factura
₲ 2.238.373.958
Nro. de Orden de Pago
1500028239
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.196.526.053
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.012.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 93.874.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.036.707.906

Datos del Contrato

Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.091.604.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.959.741.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar