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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Nro. de Timbrado
16313352
Monto de la Factura
₲ 2.941.721.134
Nro. de Orden de Pago
1500026881
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.272.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.299.711
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 117.705.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 617.618.537
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 163/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236381
Monto Contrato
₲ 216.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.113.369.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.389.192.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar