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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001978
Nro. de Timbrado
18028950
Monto de la Factura
₲ 334.645.773
Nro. de Orden de Pago
1496
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.863.325
IVA
₲ 28.052.480
Retención DNCP
₲ 1.077.215
Retención IVA
₲ 8.415.744
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250169
Monto Contrato
₲ 81.538.806.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.651.127.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.886.346.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira