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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003047
Monto de la Factura
₲ 11.254.986
Nro. de Orden de Pago
2061
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.915.646
IVA
₲ 253.986

Retención DNCP
₲ 43.124
Retención IVA
₲ 76.196
Retención Renta
₲ 220.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73121
Monto Contrato
₲ 625.159.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.924.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.414.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac