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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006740
Monto de la Factura
₲ 11.323.676
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.987.417
IVA
₲ 236.876

Retención DNCP
₲ 43.460
Retención IVA
₲ 71.063
Retención Renta
₲ 221.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73121
Monto Contrato
₲ 625.159.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.924.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.414.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac