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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004631
Monto de la Factura
₲ 119.770.682
Nro. de Orden de Pago
20229954
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.815.272
IVA
₲ 10.888.244

Retención DNCP
₲ 422.464
Retención IVA
₲ 3.266.473
Retención Renta
₲ 3.266.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8730
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212967
Monto Contrato
₲ 1.066.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.097.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.302.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande