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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 16.210.222
Nro. de Orden de Pago
2000000021
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.371.098
IVA
₲ 1.473.657

Retención DNCP
₲ 56.588
Retención IVA
₲ 442.097
Retención Renta
₲ 589.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 736.828
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8999 9001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221238
Monto Contrato
₲ 5.101.763.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.534.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.497.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande