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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 116.484.276
Nro. de Orden de Pago
2000015309
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.719.716
IVA
₲ 10.589.480

Retención DNCP
₲ 410.872
Retención IVA
₲ 3.176.844
Retención Renta
₲ 3.176.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
8484 8724
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213180
Monto Contrato
₲ 1.967.193.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.924.713.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.812.939.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande