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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 74.180.391
Nro. de Orden de Pago
2000014726
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.872.533
IVA
₲ 6.743.672

Retención DNCP
₲ 261.654
Retención IVA
₲ 2.023.102
Retención Renta
₲ 2.023.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
8484 8724
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213180
Monto Contrato
₲ 1.967.193.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.924.713.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.812.939.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande