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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 119.987.829
Nro. de Orden de Pago
2000008399
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.019.809
IVA
₲ 10.907.984

Retención DNCP
₲ 423.230
Retención IVA
₲ 3.272.395
Retención Renta
₲ 3.272.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8734
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212979
Monto Contrato
₲ 2.620.909.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.862.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.661.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande