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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
202211133
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.406.000
IVA
₲ 4.000.000

Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
8382
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211393
Monto Contrato
₲ 7.927.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.146.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.244.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande