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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001034
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16039957
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 289.078.685
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2866
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 279.880.728
        
                                    IVA
                            
            ₲ 26.279.880
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.051.195
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.883.964
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MOISES ALBERTO AREVALOS TALAVERA
        
                                    RUC
                            
            3380939-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            832/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22004-23-231363
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 802.996.350
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 802.266.354
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 777.446.468
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            432766
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE FELIX PEREZ CARDOZO Y CORONEL MARTÍNEZ
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Guaira
        