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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041784
Nro. de Timbrado
16068704
Monto de la Factura
₲ 129.312.170
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.612.969
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 470.226
Retención IVA
₲ 3.526.695
Retención Renta
₲ 4.702.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-231426
Monto Contrato
₲ 3.383.999.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.904.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.421.419.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central