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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0008489
Nro. de Timbrado
11266685
Monto de la Factura
₲ 513.920.176
Nro. de Orden de Pago
50145
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.728.743
IVA
₲ 46.720.016

Retención DNCP
₲ 1.831.425
Retención IVA
₲ 14.016.005
Retención Renta
₲ 9.344.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
028-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125135
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.755.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.964.843.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap