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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 19.809.311
Nro. de Orden de Pago
20144003
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.937.872
IVA
₲ 1.800.846

Retención DNCP
₲ 70.593
Retención IVA
₲ 540.254
Retención Renta
₲ 360.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 900.423
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5227
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77874
Monto Contrato
₲ 324.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.932.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.271.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande