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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 19.785.910
Nro. de Orden de Pago
2014477
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.916.680
IVA
₲ 1.798.719

Retención DNCP
₲ 70.510
Retención IVA
₲ 539.616
Retención Renta
₲ 359.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 899.360
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5227
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77874
Monto Contrato
₲ 324.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.932.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.271.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande