Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. de Orden de Pago
20143593
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.531.454
IVA
₲ 5.227.273

Retención DNCP
₲ 204.909
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.150.000

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5527
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83490
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.848.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252035
Nombre de la Licitación
Lp0946-13. Adquisición de Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande