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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002170
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20158893
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-10-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.529.454
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.727.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 106.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 818.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
        
                                    RUC
                            
            80060858-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            5478
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-13-82566
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 720.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 720.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 684.706.896
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250365
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0949-2013.Servicio de Soporte Técnico Especializado en Seguridad Informática 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        